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关于我县2023年度地方财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

索引号:1153232701517648x4-/2024-1203001 公文目录:审计整改情况 发文日期:2024年11月29日 主题词: 文  号: 成文日期:

关于我县2023年度地方财政预算执行和其他财政收支审计

查出问题整改情况的报告

—2024年11月28日在永仁县第十八届人大常委会第三十次会议上

县审计局局长 虎进英

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,向本次会议报告我县2023年度地方财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况,请予审议。

一、2023年度审计整改工作部署和成效

县人民政府及县级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要讲话和指示批示精神,审计机关进一步巩固和完善全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改总体格局,将永仁县第十八届人大常委会第二十七次会议听取和审议的《关于永仁县2023年度地方预算执行和其他财政收支的审计工作报告》所反映问题及建议全部纳入整改范围,严格按立行立改、分阶段整改、持续整改提出整改要求,全县各级各部门认真压实审计整改主体责任,强化整改措施,完善制度机制,把审计查出问题整改作为提升治理效能、推动高质量发展的有力抓手,推动审计整改取得积极成效。

(一)始终坚持“如臂使指”,高位推进审计整改。县委、县政府高度重视审计整改工作,多次召开专题会议听取审计整改工作情况汇报,专题研究部署推进工作;被审计单位扛牢压实整改主体责任、形成整改合力、转化整改成果,对拒不整改、推诿整改、敷衍整改、虚假整改等行为严肃追责问责,增强权威性和震慑力;对于上级审计机关交办整改事项、历史遗留问题、整改存续时间长、涉及面广、整改难度大等整改事项,成立专项整改工作小组,加强对问题整改的组织协调、跟踪调度,打破部门壁垒,形成更强合力,共同推进解决问题。

(二)始终做到“如影随形”,落实审计整改要求。县审计局始终围绕中心、服务大局,坚持监督与服务并重,发挥审计“治已病、防未病”作用,加大跟踪督促力度,建立问题清单,实行整改台账管理及“挂销号”管理,健全和完善落实信息沟通、线索移送、措施配合、成果共享、约谈办法和责任追究等机制,积极整合审计资源,形成审计监督与人大监督、纪检监察、巡察监督、组织人事等监督力量贯通协同的新路径,在多元监督主体协同推进的合力中凝聚更大的整改效能,专项整改贯通协作更加高效顺畅,全面推动审计整改总体格局取得新突破。

(三)始终贯彻“如雷贯耳”要求,彰显审计整改成效。2023年7月1日至2024年6月30日,审计发现问题67个,已完成整改58个,正在整改9个,涉及的县级相关部门共制定完善规章制度46项,追责问责6人,重大问题整改总体进展顺利,解决了一些不利于改革发展和经济社会稳定的体制机制问题。

二、审计查出问题及整改情况

1.关于2023年度财政预算执行及决算草案编制审计发现问题整改情况。审计工作报告反映25项细项问题,完成整改18项,持续推进整改问题7项。审计发现财政部门设定的绩效目标不合理、财政绩效评价结果运用不充分、预算未细化到具体单位或项目等8个问题通过提升预算编制的科学性、强化绩效目标管理、收回财政存量资金、完善相关制度、加强财务人员财经法律法规培训等方式进行整改。

2.关于政府投资建设项目审计发现问题整改情况。多计工程价款、未及时盘活项目建设结余资金等问题通过核减投资、清理收回结余资金、完善项目建设管理制度等方式进行整改。

3.关于其他专项审计发现问题整改情况。国有企业资产负债损益审计、红十字会系统预算执行和2023年捐赠款物审计以及2021年度扶持壮大村级集体经济项目资金管理使用情况等专项审计发现问题通过完善现代企业管理制度、建立完善企业内部控制制度、强化委托代建项目组织实施管理、盘活企业闲置资产、登记入账固定资产等方式进行整改。

三、下步工作打算

(一)加强组织领导,压实审计整改主体责任。加强跟踪督办,召开整改专题会议研究部署整改工作,统筹解决整改中存在的困难,确保应改尽改、见到实效。

(二)加强联动机制,形成审计整改监督合力。深入落实党中央、国务院关于审计整改工作的决策部署,进一步提高政治站位,细化职责分工,建立健全监督协同机制,密切审计监督与纪检监察、组织人事、巡视巡察,以及人大监督、司法监督等协作贯通,构建大监督格局,形成全方位整改监督合力。

(三)完善制度,强化审计整改成果运用。对已经完成整改的问题,强化建章立制和跟踪问效,适时组织“回头看”,不断规范财政财务管理。严格落实审计整改约谈和责任追究机制,对拒不整改、推诿整改、敷衍整改、虚假整改的单位和人员依规依纪依法追责问责。