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永仁县宜就中心小学2025年部门预算公开

索引号:1153232701517648x4-/2025-0318021 公文目录:部门预决算 发文日期:2025年03月18日 主题词: 文  号: 成文日期:

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永仁县宜就中心小学2025年部门预算编制

说明

 

永仁县宜就中心小学2025年预算公开目录

 

第一部分 永仁县宜就中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  永仁县宜就中心小学2025部门预算表

一、2025财务收支预算总表

二、2025部门收入预算

三、2025部门支出预算

四、2025财政拨款收支预算总

五、2025一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、2025一般公共预算三公经费支出预算

七、2025基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

2025项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

2025项目支出绩效目标表(本下达)

2025项目支出绩效目标表(另文下达)

2025政府性基金预算支出预算

2025部门政府采购预算

十三、2025政府购买服务预算表

2025对下转移支付预算表

2025对下转移支付绩效目标表

十六、2025新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

在上级各党委、政府、教育主管部门的领导下,我校全面贯彻落实党的教育方针,认真抓好教育教学质量管理,全面推进教育改革,稳步推进教育教学及食堂管理工作,巩固两基成果,积极推进素质教育,努力提高教育教学质量,管好、用好教育扶贫资金,确保适龄小学生全部入学学习,办人民满意的小学教育。

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、教导处、总务处3个。

(三)重点工作概述

在各级党委、政府及教育主管部门的领导下,加强学校发展规划、教学、安全、教师培训、资金支付、学生资助等管理,努力提高学校的办学水平,创建平安、优质、文明校园。

1. 加强教育教学质量提升,推进素质教育全面发展。通过深化教育教学改革,探索创新教学模式和方法,提高教师综合素质和专业水平,加强学校管理等措施,不断提高小学的教育教学质量。

2. 推进优质均衡发展,促进教育公平。加大对农村、贫困地区、民族地区等薄弱学校的扶持力度,推进城乡教育一体化发展,缩小区域差距,让每个孩子都能享受到优质的教育资源。

3. 强化教师队伍建设,提高教师综合素质和专业水平。加强教师培训和职业发展,提高教师的教育教学能力和素质,建立激励机制,吸引更多优秀人才加入教师队伍。

4. 加强学校管理,提高学校治理能力和水平。加强校园安全、心理健康等方面的管理和服务,营造良好的校园文化氛围,让学生在健康、安全的环境中学习和成长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制59人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制59人。在职实有63人,其中: 财政全额保障63人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人,其中:离休0人,退休73人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14464084.30元,其中:一般公共预算14464084.30元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比减少1721670.86元,下降11%,主要原因分析主要原因分析:2024年度教师退休6人,基本支出人员经费减少。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14464084.30,其中:本年收入14464084.30,上年结转收入0。本年收入中,一般公共预算财政拨款14464084.30,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年对比减少1721670.86元,下降11%,主要原因分析:2024年度教师退休6人,基本支出人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14464084.30。财政拨款安排支出14464084.30,其中:基本支出14247401.70,与上年对比减少854915.53,主要原因分析2024年度教师退休6人,基本支出人员经费减少;项目支出216682.60,与上年对比减少429655.33,主要原因分析在校学生人数减少,项目支出生均公用经费、营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助资金减少

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

205教育支出9145486.55元,主要用于2050201学前教育:131475.00元,2050202小学教育:9012711.55元,2050701特殊学校教育:1300.00;

208社会保障和就业支出3468769.07,主要用于2080502事业单位离退休:1654306.20元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:1315687.53元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出:314146.94元,2080801死亡抚恤:184628.40;

210卫生健康支出1017287.04元,主要用于2101102事业单位医疗:471773.60元,2101103公务员医疗补助:507433.44元,2101199其他行政事业单位医疗支出:38080.00;

221住房保障支出832541.64元,主要用于2210201住房公积金:832541.64元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况,主要用于:

基本支出14247401.70,其中:30101基本工资:3760116.00,30102津贴补贴:949620.00,30107绩效工资:4080311.00,30108机关事位基本养老保险缴费:1315687.53,30109职业年金缴费:314146.94,30110职工基本医疗保险缴费:471773.60,30111公务员医疗补助缴费:507433.44,30112其他社会保障缴费:142147.71,30113住房公积金:832541.64,30201办公费:43800.00,30228工会经费:34689.24,30302退休费:1610506.20,30305生活补助:184628.40元。

项目支出216682.60,其中:30201办公费:99006.00,30205水费:1300.00,30206电费:13000.00,30211差旅费:1622.00,30213维修():10412.00,30216培训费:16400.40,30217公务接待费:10127.20,30228工会经费:25840.00,30308助学金:38975.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0,其中:政府采购货物预算0、政府采购服务预算0、政府采购工程预算0

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

永仁县宜就中心小学部门2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计10127.20,较上年增加10127.20,增长100%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

永仁县宜就中心小学2025年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

2025年与2024年对比无增减变化,无增减变化的原因是两年均未产生因公出国(境)费。

(二)公务接待费

永仁县宜就中心小学2025公务接待费预算为10127.20,较上年增加10127.20,增长100%,国内公务接待批次为42次,共计接待202人次。

2025年公务接待费增加原因是2024年未预算公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

永仁县宜就中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,较上年相比无增减变化。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

2025年和2024年未预算公务用车购置及运行维护费,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)学前教育家庭经济困难学生生活补助项目

1.项目名称

学前教育家庭经济困难学生生活补助

2.立项依据

应享受学生数及学前教育家庭经济困难学生生活补助标准。

3.实施单位

永仁县宜就中心小学

4.基本概况

永仁县宜就中心小学 2025 年在校幼儿人数221人,根据符合享受的学生人数进行测算。

3.项目实施单位

永仁县宜就中心小学

4.项目基本概况

对家庭经济困难幼儿提供生活补助。

5.项目实施内容

对经济困难家庭提供帮助,保障幼儿能顺利就学。

6.资金安排情况

经费预算收入675.00元。

7.项目实施计划

30305生活补助675.00元。

8.项目实施成效

帮助家庭经济困难学生顺利就学,提升学前教育巩固率。

(二)城乡义务教育生均公用经费项目

1.项目名称

城乡义务教育生均公用经费

2.立项依据

小学教育公用经费实施细则。

3.项目实施单位

永仁县宜就中心小学

4.项目基本概况

能够有效保障学校正常运转,保障了学校的正常的教育教学次序,确保教师培训所需资金。

5.项目实施内容

保障学校运转,对办学所需办公用品、教学用品等进行购置;保障校舍安全,对校园进行修缮,包括室内设施设备维修、室外设施维护;对教师进行教学技能培训与提高,努力打造一批高技能、高教研的教师队伍,促进我园教师、幼儿身心健康和谐发展。

6.资金安排情况

城乡义务教育生均公用经费预算收入45607.60元。

7.项目实施计划

下达我县城乡义务教育生均公用经费专项45607.60元。

8.项目实施成效

进一步加强小学的科学管理,改善办学条件,加强科研力度,提高教育教学质量和办学条件,努力创建县级优质学校。加强学校的科学管理,领导进一步加强学习,提高自身素质,更新观念,树立现代化意识、竞争意识、育人意识。提高教育教学的管理水平,使学校各项工作进一步规范化、制度化。

(三)家庭经济困难学生生活补助项目

1.项目名称

家庭经济困难学生生活补助专项资金

2.立项依据

学生人数及补助标准。2024春季学期起,家庭经济困难非寄宿生补助标准按照寄宿生标准50%的比例核定。即:小学每生每年625元,初中每生每年750元。

3.项目实施单位

永仁县宜就中心小学

4.项目基本概况

对家庭经济困难学生提供生活补助。

5.项目实施内容

按照标准,发放补助资金到符合享受学生。

6.资金安排情况

下达我县生活费补助本级资金38300.00元。

7.项目实施计划

按照上级相关部门的文件要求,我县义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金实行专项管理。财政根据学生实际人数及时把资金分配拨到各学校,学校实行收支两条线,食堂收入资金实行动态管理(即增人增资,减人减资)。认真核算成本,严把采买关、核算关、验收关,经集体讨论制定合理的食谱并进行每周公示。教体局严格督促各学校严格按照资金管理办法,通过学生申请、年级组评审、学校审核、校内公示,对符合资助学生,将补助资金通过银行卡直接发放到受助学生或家长手中,做到专款专用,确保资金和项目落到实处,并对资金使用过程进行全程监督。

 8.项目实施成效

1)通过项目的顺利实施,切实了减轻学生的家庭经济负担,改善了学生生活条件,促进了当地经济的发展。

2)通过项目的顺利实施,学生体质得到了较大提高,特别是在学生身体和智力发育上有明显效果。

3)项目的投入使用,使义务教育阶段家庭经济困难学生得到补助,为今后的顺利升学、顺利就业提供了有力保障。家庭经济困难学生生活补助成为一项群众看得见、摸得着、实惠大的精准教育扶贫助学工程和民心工程。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公经费:是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务:各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县宜就中心小学属于事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20251231日,宜就中心小学资产总额18244254.09,其中,流动资产1307271.17,固定资产16718740.88,对外投资及有价证券0.00,在建工程0.00,无形资产218242.04,其他资产0.00。与上年相比,本年资产总额减少799900.12,其中固定资产减少1029918.32。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;资产使用收入0,其中出租资产0平方米,资产出租收入0鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。    

监督索引号53232703301300111



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