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永仁县宜就镇人民政府2024年预算编制说明
永仁县宜就镇人民政府2024年预算公开目录
第一部分 永仁县宜就镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 永仁县宜就镇人民政府2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
宜就镇人民政府的主要职责是围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职能。
1. 贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议、决定,执行本镇党代会、人大会决议;
2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题;
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
4.做好本镇发展规划、推动产业结构调整,加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农措施;
5.领导本镇的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作;
6.按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;
7.加强社会管理,改进为民服务方式,拓宽服务渠道,做好群众工作,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作;
8.保护本镇公私合法财产,保障公民的合法权益。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:党政办公室(应急管理办公室)、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。
所属单位7个,分别是:
1.农业农村服务中心(所属单位不独立批复预算,所属单位经费未独立核算,纳入永仁县宜就镇人民政府统一核算)
2.林业和草原服务中心(所属单位不独立批复预算,所属单位经费未独立核算,纳入永仁县宜就镇人民政府统一核算)
3.水务服务中心(所属单位不独立批复预算,所属单位经费未独立核算,纳入永仁县宜就镇人民政府统一核算)
4.国土和村镇规划建设服务中心(所属单位不独立批复预算,所属单位经费未独立核算,纳入永仁县宜就镇人民政府统一核算)
5.社会保障和为民服务中心(所属单位不独立批复预算,所属单位经费未独立核算,纳入永仁县宜就镇人民政府统一核算)
6.文化和旅游广播电视体育服务中心(所属单位不独立批复预算,所属单位经费未独立核算,纳入永仁县宜就镇人民政府统一核算)
7.财政所(所属单位不独立批复预算,所属单位经费未独立核算,纳入永仁县宜就镇人民政府统一核算)
(三)重点工作概述
2024年经济社会发展的主要预期目标建议为:高质量完成县下达固定资产投资,全力完成向上争取资金目标和招商引资任务,努力完成县下达的各项工作任务。
(一)聚焦“三大园”建设,培强高质量发展支撑。与“一线两端”县市区中的乡镇建立“政府与政府、政府与企业、企业与企业、民间与民间”4个层次的交流合作机制,开展旅游项目、肉牛养殖、农业与农特产品精深加工项目开展产业链招商。抓实项目申报、土地报批、施工许可等各个环节,加大争取项目前期经费力度。大力发展观光农业、采摘农业,促进农文旅深度融合发展。加强对外宣传推介,引入社会资本开发特色旅游资源。深入推进“一件事一次办”改革,巩固好“一张清单明权责”“一颗印章管审批”“一支队伍管执法”“一体协同强治理”改革成效。实施经营主体倍增培育行动,开展农民专业合作社提质攻坚行动,实体化运营慕阳开发投资有限公司。推进农业水价、小型水库和灌区物业化管理三项改革,以水养水改革模式全面铺开。
(二)聚焦林果产业提质增效,夯实高质量发展基础。建立完善“以周保月、以月保季”的科学管水、精准调水机制,更新建设高效水肥一体化滴灌系统,开展规范地下水取用秩序专项整治,强化节约用水意识,推进他的么引调水工程项目建设,夯实宜就水网基础。全面落实严格耕地用途管制要求和农村宅基地审批管理“四必到”措施,规范农村土地经营权流转行为,开工建设宜就、拉古、外普拉高标准农田项目。积极推进品种改良精品示范基地建设,宣传推广主导产业标准化种植手册,加强化肥农药使用指导服务。规范种苗端管理,制定年度林果产业分类定级标准实施计划。加大诚信经营宣传教育,严肃打击以次充好行为。发挥党组织作用,构建行业协会+龙头企业+专业合作组织+产业农户“四位一体”的产业化经营机制。持续开展“万名人才兴万村”活动,组织开展高素质农民培育、农村电子商务培训。
(三)聚焦“千万工程”建设,擦亮高质量发展颜值。建立健全万元以下乡村低收入家庭动态监测“一对一”帮扶机制。推进“板下种桑”“飞牛模式”等新型农村集体经济模式发展,探索实施“政银企”+村集体股金合作分红模式,推动完善联农带农利益联结机制。持续巩固肉牛养殖示范成果,大力发展肉牛、黑山羊等畜牧产业。聚焦“美丽庭院+N”模式,实施“家健康”系列专项行动。推进整组美丽庭院创建,扎实推进主题“四美”乡村建设,抓好村庄实施添绿、点亮、扮美工程。开展人居环境整治“一遮了之”专项行动,强化乡村治理,持续深化农村精神文明创建,积极培育文明乡风。
(四)聚焦生态环境质量,厚植高质量发展底色。扎实开展农村人居环境整治5年提升行动,持续推广“1+6”两污治理模式,全面发动群众参与。落实落细“五位一体”“一书四牌”“以水养水”的污水管护措施,大力推广农村垃圾处理20字模式。坚决遏制秸秆焚烧、建筑施工、道路交通扬尘,加强挥发性有机物综合治理,规范餐饮烧烤油烟排放。持续开展农业面源污染整治,推动畜禽粪污综合利用和农业生产废弃物回收利用。落实“三区三线”管控,持续抓好江底河、羊蹄江流域环境治理和生态保护修复。全面落实“林长制”,抓好林业行政执法和森林草原防灭火工作,严厉打击破坏森林资源违法行为。深入落实河(湖)长制,持续开展“清河”专项行动。加强水源地保护,加快推进集镇第二水厂建设,不断提升农村供水保障水平。
(五)聚焦改善民生福祉,共享高质量发展成果。深入实施新爱国卫生“7个专项行动”,认真落实健康县城建设三年行动。全面落实医疗卫生体制改革“12345”永仁模式,发展壮大农村医疗卫生队伍。坚定“12345”教育工作思路,深入实施教育高质量发展三年行动,抓好“五支队伍”建设,多方筹措资金,改善办学条件,加大控辍保学工作力度。深入实施就地就近就业行动,精准开展政策宣传、岗位推送、技能培训,务工交通补贴申报应报尽报。深入开展农村留守老年人和儿童服务质量提升三年行动,制定完善一户一包保、一户一方案,开展亲情化探访关爱服务制度。整合新时代文明实践站所、妇女儿童之家、“养老服务等项目资源和力量,打造好“幸福里·夕阳社区”“幸福里·朝阳社区”品牌。
(六)聚焦平安建设,筑牢高质量发展屏障。严厉打击非法集资、防范金融诈骗等工作。积极消化存量债务,严防随意新增支出形成新的隐性债务。加强意识形态风险管控,抵御防范各类意识形态渗透和国家安全领域风险。全面落实安全生产责任制,常态化开展各领域安全生产隐患排查整治,推进基层应急救援和综合治理常备力量建设。开展矛盾纠纷大排查大起底大化解和法治宣传教育全覆盖行动,持续推进“八五”普法,持续抓好预防未成年违法犯罪工作,强化社会治安整体防控,依法严惩各类违法犯罪行为。持续巩固拓展省级民族团结进步示范乡镇创建成果,不断铸牢中华民族共同体意识。高质量完成第五次全国经济普查工作,为服务全镇高质量发展提供科学的数据支撑。做好保密、审计、红十字等工作,保障残疾人合法权益,支持群团组织改革发展,抓好国防动员、国防教育、民兵预备役、双拥、消防救援等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制71人,其中:行政编制30人,工勤人员编制0人,事业编制41人。在职实有62人,其中: 财政全额保障62人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1582.88万元,其中:一般公共预算1582.88万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比减少19.66万元,下降1.23%,主要原因分析:2024年抓实项目谋划申报工作,严禁超工程量资金申报,坚决杜绝超预算投资项目,严防随意新增支出;并且2024年无政府性基金预算项目支出,故经费预算减少。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1582.88万元,其中:本年收入1582.88万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1582.88万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少19.66万元,下降1.23%,主要原因分析:2024年严格抓实项目谋划申报工作,严禁超工程量资金申报,坚决杜绝超预算投资项目,严防随意新增支出;并且2024年无政府性基金预算项目支出,故经费预算减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1582.88万元。财政拨款安排支出 1582.88万元,其中:基本支出1034.34万元,与上年对比增加57.85万元,增长5.92%,主要原因分析:2023年公务员及事业单位人员增加,则基本支出增加;项目支出548.54万元,与上年对比减少77.51万元,下降12.38%,主要原因分析:2024年严格抓实项目谋划申报工作,严禁超工程量资金申报,坚决杜绝超预算投资项目,严防随意新增支出;并且2024年无政府性基金预算项目支出,故项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
2010108 一般公共服务支出-人大事务-代表工作4.00万元,主要用于人大工作正常运转;
2010301 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行318.95万元主要用于办公室日常工作运转;
2010302 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务34.70万元,主要用于人民武装、普法综治维稳平安创建扫黑除恶、农村垃圾清运及垃圾回收奖补、基层整合审批服务执法力量改革工作、人大代表活动工作;
2010406 一般公共服务支出-发展与改革事务-社会事业发展规划14.68万元,主要用于社会事务部门工作运转;
2010650 一般公共服务支出-财政事务-事业运行20.78万元,主要用于财政部门工作运转;
2070109 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化31.66万元,主要用于群众文化部门工作运转;
2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行80.57万元,主要用于社保部门工作运转;
2080201 社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行36.00万元,主要用于敬老院工作运转;
2080208 社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理2.12万元,主要用于发放农村原大队一级部分离职半脱产干部补贴;
2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21.90万元,主要用于发放行政退休人员经费;
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4.34万元,主要用于发放事业退休人员经费;
2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出94.82万元,主要用于发放退休人员养老保险;
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.41万元,主要用于发放遗属人员补助;
2080802 社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤0.41 万元,主要用于发放水利水电建设伤残民工补助;
2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.59万元,主要用于行政单位医疗保险支出;
2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.86万元,主要用于事业单位医疗保险支出;
2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.42万元,主要用于公务员医疗补助支出;
2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.99万元,主要用于其他行政事业单位医疗保险支出;
2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理20.50万元,主要用于城乡社区规划与管理工作运转;
2130104农林水支出-农业农村-事业运行162.37万元,主要用于农业农村工作运转;
2130204 农林水支出-林业和草原-事业机构71.70万元,主要用于林业和草原工作运转;
2130306 农林水支出-水利-水利工程运行与维护73.79万元,主要用于水利工程运行与维护工作运转;
2130705 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助468.90万元,主要用于12个村委会工作正常运转,发放相关人员补贴;
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金64.42万元,主要用于住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,政府采购预算总额28.36万元,其中:政府采购货物预算28.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
永仁县宜就镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.70万元,较上年增加1.70万元,增长8.95%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
永仁县宜就镇人民政府2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
我单位本年未安排因公出国(境)费,与上年对比无变化。
(二)公务接待费
永仁县宜就镇人民政府2024年公务接待费预算为6.20万元,较上年增加2.20万元,增长55.00%,国内公务接待批次为59次,共计接待300人次。
增加变化原因:我镇农村垃圾治理、末端救援力量服务基层治理、肉牛发展等工作得到上级部门肯定,上级各部门与其他乡镇、县外乡镇等单位到我镇进行各项工作学习交流指导增加,故接待费用增加。
(三)公务用车购置及运行维护费
永仁县宜就镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为14.50万元,较上年减少0.50万元,下降3.33%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费14.50万元,较上年减少0.50万元,下降3.33%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
减少变化原因:我镇严格落实公务用车使用规定,日常工作中注意公车保养,爱护公车,维修次数减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)“四美乡村”普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项经费项目
1.项目名称
“四美乡村”普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项经费
2.立项依据
本级党委政府文件
3.项目实施单位
宜就镇人民政府
4.项目基本概况
开展好法制宣传教育活动,优化基层社会治理能力,创新社会治理方式,推进社会治理现代化,提高全乡群众知法守法意识,减少违法行为,构建平安和谐永兴,努力提升全乡人民群众的获得感、幸福感。
5.项目实施内容
持续深入开展群众安全感满意度宣传,全力推进重点信访积案的化解,及时化解项目建设中涉及的各种利益和矛盾纠纷。综治平安创建普支专项经费:办公费,印刷费、咨询费。
6.资金安排情况
项目资金5.00万元。
7.项目实施计划
贯彻执行有关社会治安综合治理的法律、法规和方针政策;研究制定本镇的社会治安综合治理的工作计划,并组织实施;对不稳定因素组织排查,及时发现和掌握影响稳定的重点问题,协调和督促采取措施处置化解,把问题解决在萌芽状态。
8.项目实施成效
做好辖区综治维稳、安全隐患排查整治,积极开展并参与有关专项行动;协同做好法制宣传教育、国家安全宣传教育、法律援助、全面掌握辖区稳定工作;应急处突出、情报信息研判、社会稳定风险评估,维护宜就社会大局稳定营造良好的社会环境;开展好法制宣传教育活动,优化基层社会治理能力,创新社会治理方式,推进社会治理现代化;提高全乡群众知法守法意识,减少违法行为,构建平安和谐宜就,努力提升全镇人民群众的获得感、幸福感。
(二)“四美乡村”农村垃圾清运及垃圾回收奖补专项资金项目
1.项目名称
“四美乡村”农村垃圾清运及垃圾回收奖补专项资金
2.立项依据
本级党委政府文件
3.项目实施单位
宜就镇人民政府
4.项目基本概况
依据我单位职责,完成我区辖区范围内垃圾收运、处理工作。垃圾及时清运,减少对周边环境的影响,防止垃圾在收集、清运过程中产生二次污染。为人民群众提供良好的生活环境,减少垃圾对环境的污染。
5.项目实施内容
宜就镇12个村委会农村环境整治,垃圾统一收集转运,改善农村人居环境,整治提升村容村貌。
6.资金安排情况
项目资金20.00万元。
7.项目实施计划
宜就镇12个村委会农村环境整治,垃圾统一收集转运,改善农村人居环境,整治提升村容村貌。
8.项目实施成效
为人民群众提供良好的生活环境,减少垃圾对环境的污染。通过做好农村垃圾清运和回收工作,全镇辖区内环境卫生全面改善,使宜就镇成为生态宜居文明小镇,提升了辖区内1.60万人的幸福感。
(三)宜就镇人大代表活动专项经费项目
1.项目名称
宜就镇人大代表活动专项经费
2.立项依据
本级党委政府文件
3.项目实施单位
宜就镇人民政府
4.项目基本概况
组织开展好人大代表调研视察活动,高效开展人大监督服务工作;组织开展好人大议案、建议的监督办理工作;加强阵地建设和代表培训工作,提高人大代表业务素质和履职能力,提升人大工作的整体水平,促进全镇经济发展和社会稳定。
5.项目实施内容
宜就镇人大代表活动经费在年度人民代表大会时限为2024年5月底前完成,2024年度召开人民代表大会次数为1次,组织人大代表调研不少于2次。
6.资金安排情况
项目资金5.50万元。
7.项目实施计划
2024年5月底前完成人民代表大会,2024年度召开人民代表大会次数为1次,组织人大代表开展调研,充分发挥监督职能;积极听取全镇人大代表建议与意见;对人大代表反映的实事调查解决,认真为群众办好事、办实事。
8.项目实施成效
确保代表联系群众满意度在98.00%以上,带动社会经济发展10.00%以上,确保代表联系群众紧密度95.00%以上。
(四)人民武装工作专项经费项目
1.项目名称
人民武装工作专项经费
2.立项依据
本级党委政府文件
3.项目实施单位
宜就镇人民政府
4.项目基本概况
人民武装工作,是国防和军队建设的重要组成部分,具体负责组织基干民兵训练、双拥共建、支援国防和军队建设征兵等职责。组织适龄应征青年参加初检复检,组织基干民兵训练,开展双拥工作,发挥排头兵作用,在推动经济发展上建功立业。发挥突击队作用,在急难险重任务上锻炼本领。发挥生力军作用,在维护社会稳定上贡献力量。
5.项目实施内容
持续开展我镇开展本年度征兵工作,完成民兵整组和民兵教育训练工作,完成国防潜力调查,完成双拥工作基干民兵轮训,进一步抓好民兵军事训练工作,为我镇各项应急斗争做好准备。
6.资金安排情况
项目资金3.20万元。
7.项目实施计划
本年度组织民兵集中教育活动大于等于1次,全年开展征兵工作大于等于2次,进一步抓好民兵军事训练工作,为我镇各项应急斗争做好准备,圆满完成2024年征兵任务。
8.项目实施成效
按时完成本年度民兵训练,持续抓好基层民兵应急力量建设,完善我镇基干民兵应急排和综合救援服务中心分建合用,配齐备足物资器材,参加社会治理并发挥特殊作用,共同推进镇村治理、抢险救灾、应急处突和地面防卫等工作。入户发放宣传资料、讲解征兵优惠政策等手段对全镇的符合条件的家庭进行了走访,完成上级交办的本年度征兵工作任务。
(五)基层整合审批服务执法力量改革工作经费项目
1.项目名称
基层整合审批服务执法力量改革工作经费
2.立项依据
本级党委政府文件
3.项目实施单位
宜就镇人民政府
4.项目基本概况
以推进基层治理体系和治理能力现代化为目标,牢牢把握执政为民本质要求,坚持和加强党的全面领导,加强党的基层组织建设,改革和完善基层管理体制,按照优化协同高效的原则,优化机构设置,向基层赋权扩能,使基层各类机构、组织在服务保障群众需求上有更大作为,强化系统治理、依法治理、综合治理、源头治理,提升基层治理。
5.项目实施内容
主要用于乡镇审批执法应急救援、便民服务大厅等基础设施改造提升、执法设备购置、执法人员培训和能力提升等。
6.资金安排情况
项目资金5.00万元。
7.项目实施计划
完成我镇综合行政执法队伍建设的前期工作,购买执法车辆及设备,配齐执法服装,组织人员培训。
8.项目实施成效
参与普法、信访、维稳、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件等的预防处置及创文创卫、集镇管理等工作,进一步完善基层管理和服务功能,持续探索建立简约高效的基层管理体制,扩大改革覆盖面,提升基层治理能力。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
永仁县宜就镇人民政府2024年机关运行经费安排207.79万元,与上年对比增加4.25万元,增长2.10%,主要原因分析:一是本年度人员增加,部门办公设备老旧需进行采购;二是开展各项工作学习调研考察的次数增多,相关接待费、会议费、差旅费等增多。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,永仁县宜就镇人民政府资产总额905.26万元,其中,流动资产212.41万元,固定资产692.85万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少81.17万元,其中固定资产增加34.30万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0.27万元,其中出租资产20.00平方米,资产出租收入0.27万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数。
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