监督索引号53232700120301000
目录
第一部分 中国共产党永仁县委员会组织部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党永仁县委员会组织部概况
一、主要职能
(一)主要职能
(1)贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案;研究制定选拔、考核干部的规定和程序;负责全县干部工作的宏观管理。
(2)对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解,提出调整配备的意见和建议;抓好领导班子的思想作风建设;负责办理县委向县人大推荐干部的工作;办理县委管理和县委委托管理干部的任免、审批手续;承办干部调动事宜;考察审批县级局(办)政工、人事科长、乡镇党政办主任的任免事宜;组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作;负责部分干部的交流工作;办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续。
(3)制定全县干部队伍发展规划,负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。
(4)贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策;对全县各级党的组织建设进行调查研究,提出意见、建议;研究制定加强党的组织建设的措施,并进行宏观指导、督促检查;负责全县党员的管理、教育和发展工作;负责组织员队伍建设。
(5)承办县党代会、人民代表大会、政协会的有关工作及各级代表(委员)的推选考察工作。
(6)负责县委管理的国有企业领导班子建设工作,对全县国有企业领导班子建设进行宏观指导。
(7)对全县干部教育培训工作进行规划指导,对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查,并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。
(8)指导全县知识分子工作,推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置,负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人。
(9)负责对全县确定干部新中国成立前参加革命工作时间、新中国成立前党员党籍党龄和落实干部政策的宏观指导与案件审理。参与制定干部监督工作的政策规定,督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》,负责对领导班子和领导干部的监督,受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题,查办有关案件。
(10)负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。
(11)负责党员、干部的来信来访工作。
(12)负责党员和干部的统计工作;负责县委管理的干部的档案管理,并指导全县干部档案管理工作;负责全县组织史资料的收集、编写和出版工作。
(13)指导、检查各级党组织的工作,及时向县委和市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。
(14)负责离退休干部工作的宏观指导;办理县委管理的干部的离退休审批手续;管理县委老干部工作局。
(15)负责全县公务员管理相关工作。
(16)完成县委和市委组织部交办的其他任务。
(二)2021年度重点工作任务介绍
2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年,也是我们党成立100周年,做好组织工作责任重大。一年来,组织部门主动融入全县工作大局,聚焦主责主业,以实干显担当,各项工作取得新的进展,主要体现在六个方面。一是党的政治建设全面加强。坚持把党的政治建设摆在首位,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想全面走深走实,各级党组织和党员干部“四个意识”更加牢固、“四个自信”更加坚定、践行“两个维护”更加自觉,拥护“两个确立”更加忠诚,主动开展解放思想大讨论破除思想之弊。二是基层组织建设持续夯实巩固。以贯彻落实组织工作条例等党内法规为主线,扎实推进各领域基层党建工作,全面完成农村发展党员违规违纪专项整治,大力整顿提升软弱涣散党组织,10万元以上的村(社区)集体经济收入占比排名全州第二,抓党建促乡村振兴取得明显成效,庆祝中国共产党成立100周年系列活动高质量完成,广大党员先锋模范作用有效发挥。三是干部队伍素质持续提升。自觉贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,主动担当作为,扛牢省委巡视“回头看”反馈问题整改责任,力破干部“源头活水”不足难题,充实优秀年轻干部储备库,强化年轻干部的培养历练,开展百名“担当作为优秀干部”评选;圆满完成县乡领导班子、村(社区)“两委”换届,干部队伍结构明显优化,干事创业激情持续迸发。四是实施人才强县战略取得新突破。不断完善人才管理“六项机制”,实施人才发展“五项工程”,引进福建名师团队,实施校(园)长后备人才培养计划;实施“万名人才兴万村”计划,实现专家人才联系村(社区)全覆盖,开展“乡村振兴优秀人才”评选,争取州级教育医疗卫生人才对口帮扶永仁;积极成立专家基层科研工作站,挂牌成立哲林实业有限公司尼章光专家团队工作站并签订科技合作协议,与省内高校建立学科联盟,与省州重点医院建立医联体。五是老干部工作服务水平大幅提升。在全州率先打造离退休干部党性党史学习教育基地,永仁银发志愿服务团获全省“最美银发志愿服务团队”表彰,2名服务团成员分别获得楚雄州第二届老有所为“最美老同志”荣誉称号和提名奖。六是其他各项牵头工作有序推进。检验检测机构整合改革工作稳步推进,机构编制管理规范有序,“干在实处、走在前列”大比拼、党建引领“一部手机治理通”等工作高质量推进,组织工作融入和服务全县大局的能力和水平进一步提升。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入中国共产党永仁县委员会组织部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,即:中国共产党永仁县委员会组织部,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
内设机构9个,分别是办公室、干部股、干部监督股、组织股、人才股、党建编辑室、公务员管理股、老干部服务管理股、一部手机治理通管理中心。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党永仁县委员会组织部部门2021年末实有人员编制31人。其中:行政编制23人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员21人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
中国共产党永仁县委员会组织部2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》,国有资本经营预算财政拨款收支情况,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党永仁县委员会组织部部门2021年度收入合计668.38万元。其中:财政拨款收入668.38万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。比上年对比,减少231.66万元,下降25.74%,减少的主要原因是人员减少工资福利减少,省州补助经费收入减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党永仁县委员会组织部部门2021年度支出合计670.03万元。其中:基本支出499.18万元,占总支出的74.5%;项目支出170.85万元,占总支出的25.5%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,减少386.09万元,下降36.56%,减少的主要原因是省州支持的专项项目减少。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障中国共产党永仁县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出499.18万元。与上年对比,减少14.31万元,下降2.78%,减少的主要原因是人员减少,工资福利支出有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出437.46万元,占基本支出的87.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.72万元,占基本支出的12.36%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障中国共产党永仁县委员会组织部完成特定的行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出170.85万元。与上年对比,减少371.79万元,下降68.52%。减少的主要原因:省州支持项目减少。具体项目开支及工作开展情况如下:开展党员教育、干部教育、老干部工作、支持人才工作等工作,用于商品和服务支出64.15万元(办公费23.06万元,印刷费3.2万元,邮电费0.3万元,差旅费2.09万元,会议费0.75万元,培训费14.22万元,公务接待费1.61万元,委托业务费18.37万元);对个人和家庭的补助33.78万元,资本性支出72.92万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党永仁县委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出670.03万元,占本年支出合计的100%。与上年对比,减少231.66万元,下降25.74%,减少的主要原因是省州支持项目减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出534.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.83%。主要用于在职人员工资福利支出282.22万元,商品和服务支出125.87万元,对个人和家庭补助支出53.89万元,资本性支出72.92万元。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出71.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%。主要用于退休人员工资24.16万元,机关事业单位养老保险支出34.56万元,机关事业单位职业年金缴费支出12.67万元。
9.卫生健康(类)支出33.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于行政单位医疗23.49万元,公务员医疗补助10.43元。
10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出0.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于选调生补助支出。
13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出29.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于住房公积金支出29.22万元。
20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党永仁县委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.5万元,支出决算为11.7万元,完成预算的80.69%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.94万元,完成预算的72.18%;公务接待费支出决算为3.76万元,完成预算的107.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格遵守中央八项规定,厉行节俭,严格公务用车审批,严控公务用车运行费用支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.92万元,减少33.59%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.26万元,减少29.1%;公务接待费支出决算减少2.66万元,减少41.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格遵守中央八项规定,厉行节俭,严格公务用车审批,严控公务用车运行费用支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.94万元,占67.86%;公务接待费支出3.76万元,占32.14%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出17.94万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出7.94万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基层党建工作指导、督查检查,开展干部考察、迎接省州调研、督查检查,深入乡村组调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3.76万元。其中:
国内接待费支出3.76万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待105批次(其中:外事接待0批次),接待人次1148人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省州到永仁基层党建、干部考察、人才调研及组织乡镇到组织部举行会议等工作产生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党永仁县委员会组织部部门2021年机关运行经费支出61.72万元,与上年对比,减少16.83万元,下降37.63%,主要原因是差旅费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,中国共产党永仁县委员会组织部部门资产总额640.48万元,其中,流动资产54.35万元,固定资产586.13万元(固定资产净值),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少56.86万元,其中流动资产减少58.58万元,固定资产增加1.72万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占用使用情况表
单位:万元
项目
| 行次
| 资产总额
| 流动资产
| 固定资产
| 对投资/有价证券
| 在建工程
| 无形资产
| 其他资产
| ||||
小计
| 房屋构筑物
| 车辆
| 单价200万以上大型设备
| 其他固定资产
| ||||||||
栏次
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
合计
| 1
| 640.48
| 54.35
| 586.13
|
| 48.78
|
| 537.35
| 0
| 0
| 0
| 0
|
填报说明:1、资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产:
2、固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;
3、填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额1.72万元,其中:政府采购货物支出1.72万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、收入科目
(一) 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。
(三)部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核。
(四)一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。
二、支出科目
(一)项目支出。反映行政、事业(参公管理)单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。
监督索引号53232700120301111
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