监督索引号53232703200601000
永仁县工业信息化商务科学技术局2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻执行中央和省、州、县党委政府工业信息化、商务、科技方针政策和决策部署;拟订全县工业信息化、商务、科技发展规划及政策措施并组织实施。
2.推进工业信息化、商务产业结构调整和优化升级,推进现代流通方式和科技创新体系建设,推进工业信息化和农业、工业、服务业三产融合发展。
3.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施,指导企业技术中心建设,以先进适用技术改造提升传统产业;拟订生物医药、新材料产业的规划和政策并组织实施;拟订工业园区发展规划及政策措施,负责工业园区建设,推进工业项目向园区集中发展。
4.监测分析工业信息化、市场运行态势和商品供求状况,并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议。
5.指导中小企业、民营经济发展,会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。
6.负责无线电管理、监督、监测工作;负责盐业行政管理工作;负责企业的减负治乱工作;负责食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、装备制造业的组织协调工作,加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展。
7.拟订国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划和具体措施,并组织实施;拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策,协调市场经济秩序整顿工作,建立统一、开放、竞争、有序的市场体系;推进农村市场体系建设。
8.指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;负责对外投资和对外经济合作工作;负责商务领域信用体系建设,推动商务领域诚信兴商,指导商业信用消费;指导服务贸易领域组织建设。
9.培育发展城乡市场,推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展,培强壮大商务市场主体;组织实施重要商品和生活必需品市场调控保供和重要生产资料流通管理。负责对成品油流通进行监督管理。
10.拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施,统筹推进全县创新体系建设,健全技术创新激励机制;指导科技服务业和科技中介组织发展;拟订科技人才队伍建设规划和政策,组织开展国内外科技合作与科技人才交流,建立健全科技人才激励机制,推动科技创新人才队伍建设。
11.推动科研诚信建设和多元化科技投入体系建设;推动科技成果转移转化,促进产学研结合;负责对科技项目、科技成果、科技人才和外国专家的管理工作;负责组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期调研、论证、评估。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置8个内设机构,包括:办公室、工业股、中小企业股、工业园区管理股、政策法规股、商务股、科技股和党委办公室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的:公务员13人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员12人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人(离休0人,退休16人)。年末遗属1人。车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)多措并举保经济平稳运行
认真贯彻落实省州县促进工业提速发展、促进消费回暖百日攻坚行动,强化预警分析,按照以周保月、以月保季、以季保年的要求,牢牢掌握调查研究这个基本功,从我县企业实际出发,紧盯现有规上工业企业、限额以上商贸企业,一户一户分析,重点帮助企业解决开拓市场、资金需求等方面的困难和问题,服务企业不断形成新的产能,支撑全县经济发展。
(二)持之以恒促进工业提速发展
一是持续落实工业“双提双增”专项行动,深入企业走访,摸清企业破产、停产、季节性停产、减产的原因,做到每一户规上工业企业都有人帮、有人管、有人问。二是紧盯项目升规纳统工作,梳理光伏企业升规纳统问题清单上报州工业经济运行专班。三是瞄准“投产”的目标,抓工业项目推进。永攀物流港项目于2023年7月启动建设,截至目前,农特产品配送中心已投入运营,核桃精深加工、果汁加工等项目正在加快建设。四是梯度培育专精特新“小巨人”企业、专精特新中小企业、创新型中小企业等优质中小企业。
(三)全力以赴促进消费回暖
一是开展促消费活动。抓实批零住餐消费,今年以来,全县已开展促消费活动46场次,组织企业开展促消费活动100余场次。二是做好家电和汽车“以旧换新”。三是以成渝地区来永仁的康养人群为重点,加快促进生活性服务业发展。制定永仁餐饮行业服务准则,开展服务水平大评比,改善餐饮企业服务水平,提升康养人群体验感。四是加大线上消费力度,依托永攀物流港农特产品配送中心“买滇川、卖全国”。五是今年以来,积极宣传动员组织企业参加第四届中国国际消费品博览会、2024西雅国际食品和饮料展览会、第二届云南国际餐饮美食暨预制菜产业博览会、第七届上海市对口地区特色商品展销会、楚雄高原特色果蔬上海产销对接会等。六是抓达限纳统工作。持续落实产销分离、工贸分离工作。
(四)多措联动,支持我县民营企业做大做优做强
一是建立县处级领导挂包联系企业制度,定期深入企业,帮助协调解决企业生产经营中遇到的困难和问题,着力构建“亲”“清”政商关系,营造企业良好发展环境,帮助企业做大做强。二是深入实施《永仁县营商环境建设三年行动计划》,落实惠企政策“免申即享”制度,持续打造“12345”营商环境,对企业做到有呼必应、无事不扰,努力当好金牌“店小二”,构建“亲”“清”政商关系,真心实意把好企业、好产业、好企业家当做“心肝宝贝”。三是用好用足当前出台的一揽子政策,以政策服务为契机,推动我县民营企业纾困。组织县内企业开展创新型中小企业评价、专精特新中小企业认定、企业上市挂牌、高新技术企业认定、企业升规达限等业务知识培训活动10场次。
(五)不断强化企业自主创新意识,科技创新能力逐步加强
组织公司申报2024年高新技术企业,全县高新技术企业达4家。5户企业获得省级科技型中小企业认定,6家企业获得州级企业技术中心认定,2户企业建立省级基层专家工作站,3户企业建立州级基层专家工作站,2户企业申报认定高新技术企业,完成中药材示范推广面积16100亩,科技对中小企业的支撑成效更加显现,民营企业自身竞争力不断提高。
(六)常抓不懈推进园区建设
一是建立完善县级层面专题研究调度运转机制,搭建“园区服务中心+平台公司”的组织架构,按照“园区服务中心是前台、涉及部门是后台”的思路抓好园区企业服务。二是引导企业转型升级,指导企业通过收购、转让股份和合资合作等方式,培育壮大企业。三是在园区开展“治乱”、“治差”、“治脏”行动。四是以“一主两辅”为框架,扎实推进省级产业园区申报。
(七)加强监督检查,抓实安全生产工作
一是全面部署,压实行业监管责任促安全。今年以来,多次召开会议组织传达中央、省州县对安全生产工作具体要求,举一反三,扎实推进安全生产治本攻坚三年行动,坚决筑牢安全生产、消防安全和应急通信保障等工作底线、红线、生命线。二是全域覆盖,抓实安全教育培训强能力。召开安全生产、消防安全教育培训会,组织观看安全生产警示教育专题片6场次,多次下发《安全工作提醒函》,督导工业企业、商贸领域“四小场所”深刻汲取各类事故教训,压实安全生产主体责任,抓实抓细安全生产风险防范工作。三是整体联动,地毯式排查消隐患。深入开展了规模以上工业企业、民爆企业、加油站安全生产培训10场次,强化企业负责人安全生产责任,提升了企业主要负责人、安全生产管理人员管理能力。年初以来,我们依托干部职工挂包联系企业制度,紧盯重点企业、重点场所和环节,严格按照“三管三必须”的原则,深入检查工贸企业,为全县工贸企业安全稳定有序生产提供安全保障。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永仁县工业信息化商务科学技术局2024年度收入合计163290063.58元。其中:财政拨款收入163290063.58元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计增加93524513.82元,增长134.06%。其中:财政拨款收入增加93524513.82元,增长134.06%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是2024年度专项债券资金增加。
二、支出决算情况说明
永仁县工业信息化商务科学技术局2024年度支出合计158282526.91元。其中:基本支出5105836.38元,占总支出的3.23%;项目支出153176690.53元,占总支出的96.77%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加84193593.88元,增长113.64%。其中:基本支出减少971345.53元,下降15.98%;项目支出增加85164939.41元,增长125.22%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是本年增加了永仁县农特产品深加工园区基础设施建设项目专项债券资金支出1.46亿元。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障永仁县工业信息化商务科学技术局机构正常运转的日常支出5105836.38元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4671245.66元,占基本支出的91.49%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费434590.72元,占基本支出的8.51%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障永仁县工业信息化商务科学技术局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出153176690.53元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
楚雄州2024年商贸流通业发展(第一批)专项资金项目经费50000.00元,主要用于楚雄州2024年商贸流通业发展(第一批)项目支出。
高文龙退役士兵待安置期间养老保险补缴资金项目经费2256.80元,主要用于补缴高文龙退役士兵待安置期间养老保险。
科技入楚专项项目经费7920.00元,主要用于科技入楚相关工作资金支出。
2024年州级科技计划项目经费189939.00元,主要用于2024年州级科技计划项目支出。
永仁县永攀物流港建设项目(州级)前期工作经费490770.73元,主要用于永仁县永攀物流港建设项目(州级)前期工作支出。
永仁县冷链物流综合仓储建设项目前期经费225000.00元,主要用于永仁县冷链物流综合仓储建设项目前期工作支出。
2023年省州认定企业技术中心资金100000.00元,主要用于2023年省州认定企业技术中心项目支出。
2024年省级中小企业发展专项资金1900000.00元,主要用于中小企业技术升级改造建设项目支出。
永仁县农特产品深加工园区基础设施建设项目水土保持补偿经费212031.40元,主要用于缴纳永仁县农特产品深加工园区基础设施建设项目水土保持补偿经费。
2020年省级第三批住宿餐饮业复工营业加快发展(美食大赛)资金21297.00元,主要用于2020年省级第三批住宿餐饮业复工营业加快发展(美食大赛)支出。
2023年县域商业体系建设行动项目资金1040000.00元,主要用于2023年县域商业体系建设项目支出。
永仁县农特产品深加工基础设施建设项目经费730000.00元,主要用于永仁县农特产品深加工基础设施建设项目支出。
电子商务进农村综合示范项目工作经费2031194.76元,主要用于电子商务进农村综合示范项目支出。
2022年省级第二批商贸流通及招商引资专项经费176280.84元,主要用于2022年省级第二批商贸流通项目支出及招商引资支出。
永仁县农特产品深加工园区基础设施建设项目专项债券资金146000000.00元,主要用于永仁县农特产品深加工园区基础设施建设项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永仁县工业信息化商务科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出12282526.91元,占本年支出合计的7.76%。与上年相比减少60306406.12元,下降83.08%,完成年初预算的115.68%。主要原因:本年增加了永仁县农特产品深加工园区基础设施建设项目专项债券资金支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出50000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,完成年初预算的100.00%。主要用于楚雄州2024年商贸流通业发展(第一批)项目支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出200115.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%,年初无此项预算。主要用于补缴高文龙退役士兵待安置期间养老保险、科技入楚、2024年州级科技计划项目支出。造成预决算差异的主要原因是2024年初未做科学技术(类)经费支出预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1227264.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%,完成年初预算的151.42%。主要用于离退休费用、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费及死亡抚恤支出;造成预决算差异的主要原因是2024年增加机关事业单位职业年金支出。
9.卫生健康(类)支出261511.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%,完成年初预算的99.64%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出;造成预决算差异的主要原因是2024年减少行政单位医疗保险支出,增加公务员医疗补助支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出490770.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%,年初无此项预算。主要用于永仁县永攀物流港建设项目(州级)前期工作支出;造成预决算差异的主要原因是2024年初未做农林水(类)支出预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出5779373.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的47.05%,完成年初预算的138.72%。主要用于单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出,办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生活补助、办公品购置费支出及永仁县冷链物流综合仓储建设项目前期工作、2023年省州认定企业技术中心、2024年省级中小企业发展专项资金支出、永仁县农特产品深加工园区基础设施建设项目水土保持补偿经费支出;造成预决算差异的主要原因是2024年项目支出增加。
15.商业服务业等(类)支出3998772.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的32.56%,完成年初预算的79.98%。主要用于2020年省级第三批住宿餐饮业复工营业加快发展(美食大赛)、2023年县域商业体系建设行动项目、永仁县农特产品深加工基础设施建设项目、电子商务进农村综合示范项目、2022年省级第二批商贸流通及招商引资项目支出;造成预决算差异的主要原因是2024年减少商业流通事务类项目支出。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出274718.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%,完成年初预算的83.70%。主要用于缴纳行政机关事业人员住房公积金;造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元,决算为55174.03元,完成年初预算的91.96%;支出决算较上年减少22438.36元,下降28.91%。因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元,决算为44138.03元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.00%,完成年初预算的88.28%;公务接待费支出年初预算为10000.00元,决算为11036.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.00%,完成年初预算的110.36%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少6550.36元,下降12.92%;公务接待费支出决算较上年减少15888.00元,下降59.01%;具体是国内接待费支出决算11036.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少15888.00元,下降59.01%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元,支出决算为55174.03元,完成年初预算的91.96%,支出决算较上年减少22438.36元,下降28.91%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元,决算为44138.03元,完成年初预算的88.28%;公务接待费支出年初预算为10000.00元,决算为11036.00元,完成年初预算的110.36%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年进一步严格控“三公”经费支出 ,故比预算数有所减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少6550.36元,下降12.92%;公务接待费支出决算减少15888.00元,下降59.01%,具体是国内接待费支出决算11036.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少15888元,下降59.01%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年进一步严格控“三公”经费支出 ,故比预算数有所减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资、安全生产和生态环保监督检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待23批次(其中:外事接待0批次),接待人次113人(其中:外事接待人次0人)。主要用于商贸流通领域招商引资、研发投入培训等相关工作产生的23批次113人次发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永仁县工业信息化商务科学技术局2024年机关运行经费支出434590.72元,比上年减少67218.38元,下降13.40%,主要原因是深入贯彻中央八项规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,树立过紧日子的思想,压缩基本支出规模,减少部门支出。单位机关运行经费主要用于办公费64240.69元,水费3000.00元,电费5000.00元,邮电费10999.00元,物业管理费16000.00元,差旅费18000.00元,公务接待费11036.00元,委托业务费40100.00元,工会经费40056.00元,公务用车运行维护费42138.03元,其他交通费用135092.00元,其他商品和服务支出8929.00元,办公设备购置40000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,永仁县工业信息化商务科学技术局资产总额442156097.28元,其中,流动资产39690290.95元,固定资产2465805.33元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程400000000.00元,无形资产1.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2402232.42元,其中固定资产减少536119.67元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况详见附表。
(二)部门整体支出绩效自评表详见附表。
(三)项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53232703200601111
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