监督索引号53232700378401000
永仁县中和镇中心卫生院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责本辖区内的卫生健康工作;提供以预防、保健、基本医疗、健康教育、计划生育服务、中彝医康复等为主要内容的综合性服务;负责辖区内公共卫生管理服务工作;负责村卫生室的管理、技术指导和乡村医生的培训;承办上级部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置10个内设机构,包括:行政办公室、公共卫生科、后勤管理科、信息科、财务科、感控科、护理部、医务科、医保办、病案管理科。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员28人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员6人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。(换行)
三、重点工作概述
2024年来,卫生院共接诊门诊患者26255人次,住院患者123人,全镇辖区内新出生婴儿31人,累计接种常规疫苗395针次,累计接种非免疫规划疫苗143针次,疫苗接种全部按照规定免疫程序进行及时更新管理儿童预防接种信息系统;同时严格管理好冷链设备、疫苗和器材,加强村级免疫规划工作的督导,确保全镇疫苗每月按时运转一次,累计完成运转11次,不断巩固计划免疫成果。
开展艾防宣传咨询活动3次;管理孕产妇总数83人,分娩60人,孕产妇死亡率0,管理0—7岁儿童476人,两癌筛查35人,组织孕前优生健康检查90对;管理卫生监督协管对象24家,开展学校卫生督查12次,开展医疗机构巡查60次,公共卫生巡查24次,开展公众健康咨询活动6次,开展健康教育知识讲座8次,卫生室开展健康知识讲座共60次;完成家庭医生在签履约6961人,续签建档立卡贫困户5175人;加强对食品安全卫生、农村饮用水卫生、学校卫生和其它公共卫生的监督管理,全年无重大突发公共卫生事件发生。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
永仁县中和镇中心卫生院2024年无政府性基金预算财政拨款收支情况,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
永仁县中和镇中心卫生院2024年无国有资本经营预算财政拨款收支,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
永仁县中和镇中心卫生院2024年无三公经费预算财政拨款收支,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
永仁县中和镇中心卫生院2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永仁县中和镇中心卫生院2024年度收入合计6047667.26元。其中:财政拨款收入2961740.93元,占总收入的48.97%;无上级补助收入;事业收入1433785.89元(含教育收费0.00元),占总收入的23.71%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入1652140.44元,占总收入的27.32%。
与上年相比,收入合计增加849044.46元,增长16.33%。其中:财政拨款收入增加95556.96元,增长3.33%;无上级补助收入;事业收入减少145165.87元,下降9.19%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加898653.37元,增长119.27%,主要原因是本年人员增加、创建国推,非同级收入增加导致总收入增加。
二、支出决算情况说明
永仁县中和镇中心卫生院2024年度支出合计5568249.25元。其中:基本支出5542651.25元,占总支出的99.54%;项目支出25598.00元,占总支出的0.46%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加400195.71元,增长7.74%。其中:基本支出增加1020296.45元,增长22.56%;项目支出减少620100.74元,下降96.04%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出,主要原因人员增加,工资浮动增加,经费收支均相应增加。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障永仁县中和镇中心卫生院机构正常运转的日常支出5542651.25元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3168839.31元,占基本支出的57.17%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2373811.94元,占基本支出的42.83%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障永仁县中和镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出25598.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
艾滋病防治经费项目经费598.00元,主要用于艾滋病、梅毒防治、HIV检测、梅毒检测等劳务费支出。
心理咨询救治站项目经费25000.00元,主要用于建设心理咨询室,购买书籍等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永仁县中和镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出2961740.93元,占本年支出合计的53.19%。与上年相比增加95556.96元,增长3.33%,完成年初预算的97.03%。主要原因:本年人员增加,提高了在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出424526.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.33%,完成年初预算的100.21%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出;造成预决算差异的主要原因是遗属增加,增加行政事业单位职业年金记实资金。
9.卫生健康(类)支出2344495.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.16%,完成年初预算的95.98%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出;造成预决算差异的主要原因是增加行政事业单位职工医疗保险支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出192719.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%,完成年初预算的103.60%。主要用于住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额增加。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初未安排预算,本年度也无相关支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初未安排预算,本年度也无相关支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永仁县中和镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,主要原因是我单位属于事业单位,年初无预算。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,永仁县中和镇中心卫生院资产总额407231.32元,其中,流动资产1511778.26元,固定资产2560534.94元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加583153.62元,其中固定资产增加287308.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况详见附表。
(二)部门整体支出绩效自评表详见附表。
(三)项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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