监督索引号53232703200501000
永仁县地震局2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据有关法律、法规、规章的规定,监督管理全县防震 减灾工作,负责拟订防震减灾管理规范性文件,并组织实施;负责制定全县地震监测预报方案并组织实施,组织开展 全县地震监测及预防科研工作,提出年度地震预测预报趋势性意 见和对策建议,对全县的群测群防工作实行行业管理,依法保护 地震监测设施和地震观测环境;负责制定本行政区域破坏性地震应急预案,协助各乡镇 和部门、企业制定破坏性地震应急预案,并检查督促落实。组织 开展防震减灾知识的宣传教育工作;承担县政府抗震救灾指挥下设的防震应急办公室具体工 作;负责震情跟踪监视、灾情速报,会同有关部门组织地震调查 与震灾损失评估;参与制定地震灾区重建规划;负责全县防震减灾行政执法监督检查工作。监督管理重 大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评 价工作,开展建设工程抗震设防要求监督管理;指导县内各乡(镇)和县级机关、企事业单位的防震减 2 灾工作;组织开展防震减灾科普知识的宣传教育工作;承担县委、县政府和省、州地震部门交办的其他工作。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置4个内设机构,包括:内设综合办公室、监测预 报股、震害防御(法规)股,震灾处置(会计)室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员6人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)始终绷紧“震情第一”这根弦,严密做好震情跟踪监测预报预警。一是及时制定并落实《永仁县2024年震情跟踪工作方案》,为做好震情监测及预测预警工作提供制度保障;二是加强对“十项措施”地震前兆监测仪器、2套地震监测台站和6套地震预警基站的运维管理,按时按操作规程完成地震前兆监测数据采集处理,2024年数据连续率、完整率达到98%以上,在2023年度全省前兆数据观测质量评比中永仁井水位、水温两个测项获评“优秀”等次;三是严格执行《震情会商制度》、《宏微观异常零报告制度》等工作制度,按时组织召开和参与周、月、年中、年终会商52次;四是组织完成了年度防震减灾救灾工作群测群防暨“三网一员”业务培训;五是完成了春节、两会、高考、国庆等重点时段的地震安全保障和震情信息跟踪服务各项工作任务;六是对永兴乡永兴箐中国地震科学实验场建设场址进行现场复核和用地协议签订,同时对全县30个地震宏观观测点进行了重新确认;七是完成了全县20所中小学校地震预警终端信息发布系统的一对一、面对面使用技能培训;八是配合上级地震部门完成了巨灾风险防范工程永仁监测台站标准化提升改造任务,建成永仁历史地震监测微展室1个。
(二)树牢“防”的理念,全面推进地震灾害风险防范能力建设。一是配合县抗震救灾指挥部办公室按时召开了年度防震减灾救灾工作会议,全面安排防震减灾救灾工作;二是充分发挥“5.12”全国防灾减灾日、“11.6”云南省防震减灾宣传日等的效应作用,积极组织开展地震科普知识集中宣传活动18场次;三是先后深入县交运企业和建筑工程企业、县综合救援大队等部门开展防震减灾科普知识专题宣讲与应急疏散演练;四是对县抗震救灾指挥部成员单位、各乡镇分管领导和应急专干计53人开展了科学应对突发地震灾害事件、准确核实灾情信息和高效快速报送灾情专题业务培训;五是深入乡镇、村组开展“党建+地震安全”科普知识“进乡村”示范宣讲;六是深入永兴、宜就、永定等乡镇的15个村委会指导地震应急综合疏散演练;七是组织开展了2023年全县房屋设施抗震设防信息采集工作,完成信息采集332条;八是组织全县14名“地震科普、携手同行”传播师进行网络培训并取得资格证书,邀请云南省地震局马玉涛老师到县民族小学开展“开学第一课”地震安全示范宣讲与指导疏散演练;九是对县境内30个规划项目和6个在建工程开展了建设工程抗震设防事前、事中和事后行政执法检查;十是充分利用全县已建成的应急广播系统推送地震科普微知识86条进行循环播放。
(三)努力做好全方位应“震”准备,不断提高震情处置能力。一是配合县抗震救灾指挥部完成了州委、州政府安全生产综合检查组对我县前三季度地震应急防范准备工作检查,针对检查反馈问题督促有关部门开展整改,目前已全部整改销号清零;二是配合县抗震救灾指挥部办公室完成了2024年地震、地质灾害综合应急实战演练和地震灾害123快速响应机制的培训与实战调度演练,建立了滇川两省三地防震减灾救灾县(市、区)际联动工作机制;三是快速处置6月26日永胜4.5级地震对我县的影响;四是配合云南省震灾风险防治中心对我县永定、猛虎2个乡镇5个行政村(社区)400余栋单体建筑进行了房屋建筑地震灾害隐患评估抽样复核工作;五是依托全县安全生产综合大检查,先后3次深入7个乡镇和部分成员单位开展了地震应急防范准备工作督促检查;六是严格落实24小时领导带班、工作人员值班工作制度,没有发生信息不畅通、漏报、迟报、瞒报等情况。
(四)完成县委、县政府安排各项中心工作任务。一是全面压紧压实党支部管党治党政治责任,落细落小党建工作责任制、党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制、安全保密工作责任制等;二是围绕巩固“文明城市”建设成果,常态化深入网格责任区开展环境卫生保洁、经营秩序规范、网格区市场主体环境培育等工作;三是认真履行河湖长制部门职责,开展河湖长制联系河库、永定河责任河段的水环境、水污染综合治理志愿服务;四是做好挂包工作,落实驻村工作人员,开展脱贫户、监测户帮扶、政策宣讲等,同时配合好挂包村有力有序推进抗旱减灾、耕地保护、森林草原防灭火、产业发展、社会维稳、平安建设、社会矛盾纠纷排查走访与化解等工作;五是围绕2024年目标任务,积极开展“三资工作”,向上争取资金1.64万元,固定资产投资和招商引资工作推进不理想,未取得实质性突破;六是国家安全、保密、国防动员、法治建设、安全生产、民族团结进步、财务管理、河湖长制、文明实践、政务信息公开等工作同步推进。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
永仁县地震局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永仁县地震局2024年度收入合计1160467.14元。其中:财政拨款收入1149661.87元,占总收入的99.07%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入10805.27元,占总收入的0.93%。
与上年相比,收入合计减少8063.89元,下降0.69%。其中:财政拨款收入减少18369.16元,下降1.57%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加10305.27元,增长2061.05%。主要原因是财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
永仁县地震局2024年度支出合计1158776.37元。其中:基本支出1128022.80元,占总支出的97.35%;项目支出30753.57元,占总支出的2.65%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少20603.32元,下降1.75%。其中:基本支出增加107575.34元,增长10.54%;项目支出减少128178.66元,下降80.65%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是收入减少相应的支出也减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障永仁县地震局机构正常运转的日常支出1128022.80元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1063495.10元,占基本支出的94.28%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64527.70元,占基本支出的5.72%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障永仁县地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出30753.57元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
专项业务工作经费主要用于办公费1769.00元, 印刷费39.00元,水费55.00元,差旅费3758.50元,培训费4159.00元,劳务费8973.07元,其他交通费用12000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永仁县地震局2024年度一般公共预算财政拨款支出1149661.87元,占本年支出合计的99.21%。与上年相比减少29217.82元,下降2.48%,完成年初预算的99.34%。主要原因是:收入减少相应的支出也减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出176130.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.32%,完成年初预算的98.61%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出;造成预决算差异的主要原因是减少行政事业单位职业年金记实资金。
9.卫生健康(类)支出88228.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%,完成年初预算的132.43%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出;造成预决算差异的主要原因是增加行政事业单位职工医疗保险支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出68443.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%,完成年初预算的97.22%。主要用于住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出816860.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.05%,主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、事业人员失业保险、乡村振兴驻村队员补助等支出。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元,决算为2834.00元,完成年初预算的70.85%;支出决算较上年增加1348.00元,增长90.71%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为4000.00元,决算为2834.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的70.85%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加1348.00元,增长90.71%;具体是国内接待费支出决算2834.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1348.00元,增长90.71%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为2834.00元,支出决算较上年增加1348.00元,增长90.71%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为2834.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是用专项经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加1348.00元,增长90.71%,具体是国内接待费支出决算2834.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是用专项经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待10.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次50.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于上级部门到永仁指导工作,产生的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永仁县地震局2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,永仁县地震局资产总额369576.97元,其中,流动资产37001.72元,固定资产321964.15元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产21000.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少13781.92元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况详见附表。
(二)部门整体支出绩效自评表详见附表。
(三)项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。
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