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永仁县文化和旅游局2019年度部门决算
目录
第一部分 永仁县文化和旅游局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 永仁县文化和旅游局概况
一、主要职能
(一)主要职能
永仁县文化和旅游局(简称县文化和旅游局)是永仁县人民政府工作部门,为正科级。其和要职能是:
(1)贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策,负责起草全县文化和旅游规范性文件。
(2)拟定全县文化事业、旅游业发展规划并组织实施,统筹推进文化和旅游体制机制改革、融合发展。
(3)负责全县文化艺术活动。负责全县重点文化和旅游设施建设。负责全县文化和旅游对外及境内交流、合作、宣传、推广、促销工作,参与指导有关驻县文化和旅游机构工作,推动民族民间文化走出去。负责旅游市场开发,推进全域旅游。
(4)负责全县公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导全县文艺事业和艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、代表性、示范性的文艺作品,推动全县各门类艺术和各艺术品种发展。
(5)组织文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全县文化和旅游科技创新发展,组织全县智慧旅游,推进全县文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。
(6)拟订全县文物、博物事业发展规划并组织实施,负责全县文物、博物和非物质文化遗产保护工作。推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
(7)指导全县文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。负责全县文化和旅游综合执法,组织查处全县文化、文物、旅游等市场的违法行为,督查督办文化和旅游案件,维护文化和旅游市场秩序。
(8)负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设,加强全县文化艺术人才及少数民族文化艺术人才培养,开展文化艺术及旅游人才技能培训。
(9)完成县委、县人民政府交办的其他任务。
(二)2019年度重点工作任务介绍
1.着力提高文化艺术创作水平。做好永仁“四大文化名片”系列丛书的编辑出版,重点谋划一批文化含量高、民族风情浓、社会影响大、时代特色强、代表永仁形象的文艺精品。
2.着力丰富群众文化生活。持续推进国家公共文化服务体系示范区后续创建工作,加快推进图书馆、文化馆总分馆制建设及文化事业单位法人治理机构改革。组织开展好送戏下乡活动,不断丰富城乡群众文化生活,切实发挥“两馆一站”服务功能,面向基层、面向群众,组织开展好专题文化展出、主题读书、特色文化展演等活动,为人民群众提供更加丰富的文化产品。
3.着力文化遗产传承利用。强化文物保护利用,加强各级重点文物保护单位和馆藏文物安全巡查力度,着力加强非物质文化遗产保护、研究与传承,积极推进非物质文化遗产创造性转化、创新性发展。做好“赛装节”申报国家级非遗项目的跟进工作,以“赛装节”、彝族刺绣等丰富的文化遗产为依托,积极开展对外文化交流。
4.着力推进“旅游革命”。推进实施“旅游革命”线下工程重点项目以及旅游厕所、智慧景区建设,做好“一部手机游云南”工作。提升旅游品质,健全诚信评价体系,实现涉旅企业诚信评价全覆盖。抓好精品自驾旅游线路建设和汽车旅游营地招商建设工作。以全省打造“健康生活目的地”牌为契机,推进旅游与生态康养融合发展,建设中国阳光康养福地。积极推进县城、方山和乡镇“72景”建设,扎实推动乡村旅游建设、旅游精品农庄和旅游特色村建设。大力推进文旅品牌打造,持续将“赛装”品牌打造成为国际知名旅游节庆品牌。
5.着力强化项目工作。认真落实“五个主题”制度、“构二破三”“调二提三”等工作措施,加快推进哲林芒果基地、方山景区基础设施、武永攀滇川彝族风情和楚永攀古镇休闲省级精品自驾旅游重点路线、汽车旅游营地、永定老街旅游综合体等“旅游革命”重点项目建设。着力实施“特色文化+”行动,推进文化产业与旅游、健康、金融、地产等产业的融合发展。加强沪滇扶贫协作,推动永仁彝族服饰(彝绣)产业化发展。持续跟踪做好文化馆、博物馆、回龙桥修缮等项目申报工作,加强与发改和乡镇的对接,谋划宜就镇龙潭、外普拉,永定镇虎跳滩等开发建设项目。
6.着力强化招商引资。认真策划旅游招商项目,围绕“旅游革命”“十大工程”、“一城一门一区”建设、美丽县城等重点,以及我县丰富的民族、文化、生态、产业资源,抓好招商引资项目的包装策划,完善招商引资项目库,力争引进更多有实力、有情怀、有文化的文旅企业来永投资。坚持“走出去”与“请进来”相结合,主动赴上海、成都、攀枝花、昆明等大中城市推介永仁,多种渠道招商引资,倾力招引客商到永仁开发建设文旅项目。
7.全力营造良好的旅游文化发展环境。进一步提高政治站位,结合扫黑除恶专项斗争,持续推进旅游市场整治,抓好省“22条”和“八不准”工作措施的落实,坚决根除“不合理低价游”。持续抓好旅游投诉处置工作,确保投诉在24小时内办结。实现游客体验自由自在,政府监管无处不在。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入永仁县文化和旅游局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
永仁县文化和旅游局部门2019年末实有人员编制32人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制1人),事业编制26人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员1人),事业人员22人(含参公管理事业人员6人),其他人员16人。
离退休人员16人。其中:离休0人,退休16人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆1辆,其中:公务车辆1辆、特种作业车辆2辆(流动送书车1辆、流动文化车1辆)。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永仁县文化和旅游局部门2019年度收入合计982.18万元。其中:财政拨款收入982.18万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。2018年度收入合计1273.67万元。其中:财政拨款收入1273.67万元,占总收入的100%。与上年对比减少291.49万元,同比下降22.89%,主要原因是:2018年预算安排公务用车购置费25万元,本年度已完成以上工作,未继续安排经费,导致收入比上年度减少;同时,机构改革单位重组后,人员减少,导致预算收入减少。
二、支出决算情况说明
永仁县文化和旅游局部门2019年度支出合计2288.99万元,其中:一般公共预算财政拨款支出2079.54万元,占总收入的90.85%;政府性基金预算拨款支出207.84万元,占总支出的9.08%;其他支出1.61万元,占总支出的0.07%。一般公共预算财政拨款支出2079.54万元,其中:基本支出575.73万元,占总支出的25.15%;项目支出1713.26万元,占总支出的74.85%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2018年度支出合计2890.3万元。其中:基本支出901.22万元,占总支出的31.18%;项目支出1989.08万元,占总支出的68.82%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0万元,占总支出的0%。支出合计与上年相比减少601.31万元,同比下降20.8%。主要原因是:2018年预算安排公务用车购置费25万元,本年度已完成以上工作,未继续安排经费;同时,机构改革后,单位的职能划转和调整,划转出人员26人,调出人员2人,导致基本支出下降。同时,争取的项目减少,导致实施的项目减少,项目支出下降。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障永仁县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出575.73万元,比2018年用于保障正常运转的日常基本支出901.22万元减少325.49万元,同比减少36.12%。2019年基本工资、津贴补贴等人员经费支出488.11万元,占基本支出的84.78%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费37.07万元,占基本支出的6.44%;退休费等对个人和家庭补助支出50.55万元,占基本支出的8.78%。减少的主要原因是:机构改革后,单位的职能划转和调整,划转出人员26人,调出人员2人,导致基本支出下降。
永仁县文化和旅游局2018年与2019年基本支出对比情况表
|
|||||
|
|
|
|
单位:万元
|
|
基本支出项目
|
2018年经费支出
|
占基本支出比例
|
2019年经费支出
|
占基本支出比例
|
2019年较2018年增减数(增+减-)
|
基本工资
|
197.34
|
21.9%
|
131.44
|
22.83%
|
-65.9
|
津贴补贴
|
156.37
|
17.35%
|
105.95
|
18.4%
|
-50.42
|
奖金
|
120.17
|
13.33%
|
75.25
|
13.07%
|
-44.92
|
绩效工资
|
85.02
|
9.43%
|
45.76
|
7.95%
|
-39.26
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
82.47
|
9.15%
|
48.68
|
8.46%
|
-33.79
|
职工基本医疗保险缴费
|
36.68
|
4.07%
|
23.43
|
4.07%
|
-13.25
|
职业年金
|
7.05
|
0.78%
|
1.25
|
0.22%
|
-5.8
|
公务员医疗补助缴费
|
36.68
|
4.07%
|
14.63
|
2.54%
|
-22.05
|
其他社会保障缴费
|
7.42
|
5.35%
|
6.5
|
1.13%
|
-0.92
|
住房公积金
|
48.2
|
5.30%
|
35.22
|
6.12%
|
-12.98
|
办公费
|
2.8
|
0.31%
|
3.08
|
0.53%
|
0.28
|
印刷费
|
0.57
|
0.06%
|
0.56
|
0.1%
|
-0.01
|
咨询费
|
0.55
|
0.06%
|
0.55
|
0.1%
|
0
|
手续费
|
0.05
|
0.01%
|
0.09
|
0.02
|
0.04
|
水费
|
1.41
|
0.16%
|
0.22
|
0.04%
|
-1.19
|
电费
|
1.42
|
0.16%
|
|
|
-1.14
|
邮电费
|
0.91
|
0.1%
|
0.6
|
0.1%
|
-0.31
|
差旅费
|
7.52
|
0.83%
|
9.26
|
1.61%
|
1.74
|
维修(护)费
|
1.35
|
0.15%
|
0.5
|
0.09%
|
-0.85
|
租赁费
|
0.17
|
0.02%
|
|
|
-0.17
|
会议费
|
0.36
|
0.04%
|
0.44
|
0.08%
|
0.08
|
培训费
|
0.29
|
0.3%
|
0.11
|
0.02%
|
-0.18
|
公务接待费
|
1.73
|
0.19%
|
2.01
|
0.35%
|
0.28
|
劳务费
|
7.63
|
0.85%
|
0.68
|
0.12%
|
0.23
|
委托业务费
|
0.19
|
0.02%
|
0.42
|
0.07%
|
2.4
|
工会经费
|
|
1.40%
|
3.81
|
0.66%
|
3.81
|
公务用车运行维护费
|
2.95
|
0.33%
|
4.03
|
0.7%
|
1.08
|
其他交通费用
|
14.08
|
1.56%
|
10.69
|
1.86%
|
-3.39
|
其他商品和服务支出
|
7.97
|
0.88%
|
0.07
|
0.01%
|
-7.9
|
离休费
|
12.12
|
1.34%
|
|
|
-12.12
|
退休费
|
73.35
|
8.14%
|
50.46
|
8.76%
|
-22.89
|
生活补助
|
0.32
|
0.04%
|
0.08
|
0.01%
|
-0.24
|
合计
|
901.22
|
|
575.73
|
|
-325.49
|
(二)项目支出情况
2019年度用于保障永仁县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1713.26万元,比2018年度经费支出1989.08万元减少275.82万元,同比下降13.87%。减少的主要原因是:机构改革后,单位的职能划转和调整,向上争取的项目资金减少,实施的项目减少。
永仁县文化和旅游局2018年与2019年项目支出对比情况表
|
|||||
|
|
|
|
单位:万元
|
|
项目支出项目
|
2018年项目支出
|
占项目支出比例
|
2019年项目支出
|
占项目支出比例
|
2019年较2018年增减数(增+减-)
|
奖金
|
|
|
16.84
|
0.98%
|
16.84
|
办公费
|
8.79
|
0.44%
|
10.42
|
0.61%
|
1.63
|
印刷费
|
36.36
|
1.83%
|
54.58
|
3.19%
|
18.22
|
咨询费
|
51.74
|
2.6%
|
14.64
|
0.85%
|
-37.1
|
手续费
|
0.07
|
0.00%
|
1.33
|
0.08%
|
1.26
|
水费
|
2.76
|
0.14%
|
7.62
|
0.44%
|
4.86
|
电费
|
6.1
|
0.31%
|
4.83
|
0.28%
|
-1.27
|
邮电费
|
16.03
|
0.81%
|
13.51
|
0.79%
|
-2.52
|
差旅费
|
28.37
|
1.43%
|
7.12
|
0.42%
|
-21.25
|
维修(护)费
|
126.83
|
6.38%
|
173.66
|
10.14%
|
46.83
|
租赁费
|
13.32
|
0.67%
|
15.45
|
0.90%
|
2.13
|
会议费
|
8.44
|
0.42%
|
6.36
|
0.37%
|
-2.08
|
培训费
|
30.81
|
1.55%
|
32.03
|
1.87%
|
1.22
|
公务接待费
|
52.93
|
2.66%
|
25.32
|
1.48%
|
-27.61
|
专项材料费
|
48.91
|
2.46%
|
52.85
|
3.08%
|
3.94
|
劳务费
|
63.89
|
3.21%
|
46
|
2.68%
|
-17.89
|
委托业务费
|
200.87
|
10.1%
|
228.71
|
13.35%
|
27.84
|
工会费
|
7.98
|
0.4%
|
|
|
-7.89
|
公务用车运行维护费
|
6.74
|
0.34%
|
3.06
|
0.18%
|
-3.68
|
其他交通费用
|
1.27
|
0.06%
|
|
|
-1.27
|
税金及附加费用
|
10.67
|
0.54%
|
|
|
-10.67
|
其他商品和服务支出
|
36
|
1.81%
|
4.72
|
0.28%
|
-31.28
|
生活补助
|
3.19
|
0.16%
|
33.95
|
1.98%
|
30.76
|
基本建设支出房物建筑物购建
|
228.91
|
11.51%
|
136.99
|
8.00%
|
-91.93
|
资本性支出房物建筑物购建
|
266
|
13.37%
|
111
|
6.48%
|
-155
|
办公设备购置
|
8.75
|
0.44%
|
8.63
|
0.50%
|
-0.12
|
专用设备购置
|
85.08
|
4.28%
|
39.5
|
2.31%
|
-45.58
|
基础设施建设
|
508.2
|
25.55%
|
557.63
|
32.55%
|
49.43
|
大型修缮
|
103.79
|
5.22%
|
94.99
|
5.54%
|
-8.81
|
土地补偿
|
|
|
0.42
|
0.02%
|
0.42
|
公务用车购置
|
25
|
1.266%
|
|
|
-25
|
文物和陈列品购置
|
|
|
10.89
|
0.64%
|
10.89
|
其他资本性支出
|
1.27
|
0.06%
|
0.22
|
0.01%
|
-1.05
|
合计
|
1989.08
|
|
1713.26
|
|
-275.82
|
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永仁县文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2079.54万元,占本年支出合计的90.85%;2018年度一般公共预算财政拨款支出2344.33万元,占本年支出合计的81.11%。与上年相比减少264.79万元,同比下降11.29%。主要原因:减少的主要原因是:机构改革后,单位的职能划转和调整,划转出人员26人,调出人员2人,导致基本支出下降。同时,机构改革后,单位的职能划转和调整,向上争取的项目资金减少,实施的项目减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出723.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.81%。主要用于工资福利支出83.29万元,商品和服务支出444.67万元,对个人和家庭补助31.45万元,资本性支出164.53万元。
2.文化旅游体育与传媒(类)支出1181.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的56.84%。主要用于工资福利支出298.44万元,商品服务支出250.2万元,对个人和家庭补助2.58万元,资本性支出(基本建设)137万元,资本性支出493.7万元。
3.社会保障和就业(类)支出100.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于退休员工资50.46万元,机关事业单位养老保险48.68万元,机关事业单位职业年金1.25万元。
4.卫生健康(类)支出38.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于行政单位医疗23.43万元,公务员医疗补助14.63万元。
5.住房保障(类)支出35.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于住房公积金支出35.22万元。
永仁县文化和旅游局2019年一般公共预算财政拨款支出情况表
|
||
类
|
2019年支出(万元)
|
占一般公共预算财政拨款的比例%
|
一般公共服务支出
|
723.94
|
78.06%
|
文化旅游体育与传媒支出
|
1181.92
|
56.84%
|
社会保障和就业支出
|
100.4
|
4.83
|
卫生健康支出
|
38.06
|
1.83%
|
住房保障支出
|
35.22
|
1.69%
|
合计
|
2079.54
|
100%
|
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
永仁县文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34.42万元,支出决算为34.25万元,完成预算的99.51%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.09万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为27.16万元,完成预算的99.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:我局大力加强预算管理改革,认真落实中央八项规定,树立过紧日子的思想,压缩基本支出规模,减少部门基本支出预算。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年83.93万元减少49.68万元,下降59.19%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少27.55万元,下降79.53%;公务接待费支出决算减少22.13万元,下降44.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:一是2018年新购公务用车一辆,公务用车购置及运行维护费支出34.64万元,因是新购公务用车,运行成本较低,公务用车购置及运行费用相较于上年减少。二是认真落实中央八项规定,树立过紧日子的思想,压缩基本支出规模,公务接待费用减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.09万元,占20.7%;公务接待费支出27.16万元,占79.3%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出7.09万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况:无。
公务用车运行维护支出7.09万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出27.16万元。其中:
国内接待费支出27.16万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1698批次(其中:外事接待0批次),接待人次6452人(其中:外事接待人次0人)。主要用于全县统计工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永仁县文化和旅游局部门2019年机关运行经费支出36.52万元, 2018年机关运行经费支出44.88万元,同比增加8.17万元,下降18.63%,主要原因是:机构改革后,单位的职能划转和调整,划转出人员26人,调出人员2人,支出下降。永仁县文化和旅游局机关运行经费主要用于商品和服务支出,支出情况:办公费3.03万元,印刷费0.56万元,手续费0.09万元,水费0.22万元,邮电费0.6万元,差旅费9.26万元,维修(护)费0.5万元,会议费0.44万元,培训费0.11万元,公务接待费2.01万元,劳务费0.68万元,委托业务费0.42万元,工会经费3.81万元,公务用车运行维护费用4.03万元,其他交通费用10.69万元,其他商品服务支出0.07万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,永仁县文化和旅游局部门资产总额4869.44万元,其中,流动资产2467.75万元,固定资产1698.8万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程675.05万元,无形资产27.84万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年(2018年12月31日,永仁县文体广电旅游局资产总额6108.34万元,其中,流动资产3729.27万元,固定资产1704.02万元,对外投资及有价证券 0万元,在建工程 675.05万元,无形资产0万元,其他资产0万元)相比,本年资产总额减少1238.9万元,其中;流动资产减少1261.52万元,固定资产增加488.76万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加27.84万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
行政事业单位国有资产占有使用情况表
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单位:万元
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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汽车
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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4869.44
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2467.75
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1698.8
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1423.43
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35.91
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239.46
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675.05
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27.84
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额227.66万元,其中:政府采购货物支出74.83万元;政府采购工程支出39.63万元;政府采购服务支出113.2万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。
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